内审部组织研究讨论东航公司专项审计相关问题
时间:2021-01-26 发布人:admin 来源: 浏览: 字号:AAA

近日,内审部完成对东航公司的专项财务审计工作。内审部组织审计小组就审计报告(征求意见稿)涉及的审计内容和审计事项进行了逐项讨论研究,并重点针对审计过程中发现的疑难情况进行反复讨论论证,达成一致审计意见,以保障审计报告的审计结论有法可依、有规可寻、有据可查,进一步保障了审计成果的质量。

撰稿人 孙诗哲