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近日,内审部完成对东航公司的专项财务审计工作。内审部组织审计小组就审计报告(征求意见稿)涉及的审计内容和审计事项进行了逐项讨论研究,并重点针对审计过程中发现的疑难情况进行反复讨论论证,达成一致审计意见,以保障审计报告的审计结论有法可依、有规可寻、有据可查,进一步保障了审计成果的质量。
撰稿人 孙诗哲