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4月11日,集团公司内审部在集团公司四楼会议室组织召开环水公司2022年度财务收支及预算完成情况审计见面会,集团公司党委副书记、纪委书记、监事会主席冯涛主持会议,环水公司负责人及相关人员参会。
会上,冯涛要求内审人员要遵守审计人员职业道德,廉洁审计,客观、公正反映审计情况,通过审计促进被审计单位加强经营管理,为实现集团公司经营目标发挥有效作用。同时要求环水公司积极配合,按时限要求提供审计资料,对审计发现问题及时整改。内审部负责人卢红梅宣读此次审计通知书,审计组成员张灵向与会人员讲解审计实施方案,环水公司执行董事李彬作表态性发言。
撰稿人 张灵